о расчетах федеральных государственных унитарных предприятий с собственником (заполняется только ФГУП, подведомственными Минсельхозу России)
М.П.
« » 200_ г.
на 31 декабря 2009 г. Дата (год, месяц, число)
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) |
110 | | |
Основные средства (01,02,03) |
120 |
528257 |
557159 |
Незавершенное строительство (07, 08) |
130 |
17517 |
55702 |
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03) |
135 | | |
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) |
140 |
150659 |
147648 |
Отложенные налоговые активы (09) |
154 | | |
Прочие внеоборотные активы |
150 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр.110+120+130+135+140+145+150) |
190 |
696433 |
750509 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы (стр. 231+212+213+214+215+216+217) |
210 |
91043 |
112515 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16) |
211 |
29844 |
36516 |
животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
52532 |
61462 |
затраты в незавершенном производстве (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46) |
213 |
3664 |
4562 |
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 41, 42, 43) |
214 |
4587 |
9467 |
товары отгруженные (45) |
215 | | |
расходы будущих периодов (97) |
216 |
416 |
508 |
прочие запасы и затраты |
217 | | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
30206 |
37725 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 | | |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) |
231 | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
317624 |
226508 |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) |
241 |
141484 |
252525 |
учредителей по взносам' в уставный капитал (75) |
242 | | |
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59) |
250 |
16382 |
19410 |
Денежные средства (50, 51, 52,55,57) |
260 |
12 |
865 |
Прочие оборотные активы |
270 |
474 |
206 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУII (стр. 210+220+230+240+250+260+270) |
290 |
455741 |
467228 |
БАЛАНС (стр.190+290) |
300 |
1152174 |
1227737 |
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80) |
410 |
265200 |
265200 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) |
411 | | |
Добавочный капитал (83) |
420 |
344819 |
346579 |
Резервный капитал (стр. 431+432) |
430 | | |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством (82) |
431 | | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (82) |
432 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) |
470 |
86340 |
95238 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.410+411+420+430+470) |
490 |
696359 |
732159 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67) |
510 |
156550 |
189924 |
Отложенные налоговые обязательства (77) |
515 | | |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
38990 |
37864 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV (cmp.510+5J5+520) |
590 |
195540 |
227788 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (66) |
610 |
186254 |
222200 |
Кредиторская задолженность (стр.621+624+625+626+628) |
620 |
74021 |
11481 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) |
621 |
50621 |
6001 |
задолженность перед персоналом организации (70) |
624 |
5696 |
552 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |
625 |
5319 |
911 |
задолженность по налогам и сборам (68) |
626 |
2449 |
26645 |
прочие кредиторы (71, 73, 76) |
628 |
9936 | |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75) |
630 | | |
Доходы будущих периодов (86, 98) |
640 | | |
Резервы предстоящих расходов (96) |
650 | | |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V (стр.610+620+630+640+650+660) |
690 |
260275 |
267790 |
БАЛАНС (стр. 490+590+690) |
700 |
1152174 |
1227737 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства (001) |
910 | | |
в том числе по лизингу |
911 | | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) |
920 | | |
Материалы, принятые в переработку (003) |
925 | | |
Товары, принятые на комиссию (004) |
930 | | |
Оборудование, принятое для монтажа (005) |
933 | | |
Бланки строгой отчетности (006) |
937 | | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) |
940 | | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) |
950 | | |
| | | | | | |