Пути улучшения финансового состояния предприятия

Страница 9

СПРАВКА

о расчетах федеральных государственных унитарных предприятий с собственником (заполняется только ФГУП, подведомственными Минсельхозу России)

Показатель

Задолженность на начало года

Начислено

Перечислено

Задолженность на конец года

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Сумма прибыли, причитающаяся к уплате в федеральный бюджет в виде дохода собственника, всего (стр. 521+522+523)

520

Доходы, полученные от сдачи федерального имущества в аренду

530

Доходы, полученные от продажи федерального имущества

540

СПРАВОЧНО.

код

На начало года

Поступило

Выбыло

На конец года

Стоимость имущества, включенного в реестр федеральной собственности

550

Износ имущества, включенного в реестр федеральной собственности

551

М.П.

Руководитель Главный бухгалтер

подпись расшифровка подпись расшифровка

« » 200_ г.

Приложение В

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2009 г. Дата (год, месяц, число)

Организация _ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _

_по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05)

110

Основные средства (01,02,03)

120

528257

557159

Незавершенное строительство (07, 08)

130

17517

55702

Доходные вложения в материальные ценности (02, 03)

135

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

150659

147648

Отложенные налоговые активы (09)

154

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр.110+120+130+135+140+145+150)

190

696433

750509

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы (стр. 231+212+213+214+215+216+217)

210

91043

112515

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)

211

29844

36516

животные на выращивании и откорме (11)

212

52532

61462

затраты в незавершенном производстве (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)

213

3664

4562

готовая продукция и товары для перепродажи (14, 41, 42, 43)

214

4587

9467

товары отгруженные (45)

215

расходы будущих периодов (97)

216

416

508

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

30206

37725

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

317624

226508

в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

141484

252525

учредителей по взносам' в уставный капитал (75)

242

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)

250

16382

19410

Денежные средства (50, 51, 52,55,57)

260

12

865

Прочие оборотные активы

270

474

206

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУII (стр. 210+220+230+240+250+260+270)

290

455741

467228

БАЛАНС (стр.190+290)

300

1152174

1227737

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80)

410

265200

265200

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

411

Добавочный капитал (83)

420

344819

346579

Резервный капитал (стр. 431+432)

430

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством (82)

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (82)

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)

470

86340

95238

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.410+411+420+430+470)

490

696359

732159

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67)

510

156550

189924

Отложенные налоговые обязательства (77)

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

38990

37864

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV (cmp.510+5J5+520)

590

195540

227788

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (66)

610

186254

222200

Кредиторская задолженность (стр.621+624+625+626+628)

620

74021

11481

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

50621

6001

задолженность перед персоналом организации (70)

624

5696

552

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

5319

911

задолженность по налогам и сборам (68)

626

2449

26645

прочие кредиторы (71, 73, 76)

628

9936

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (86, 98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V (стр.610+620+630+640+650+660)

690

260275

267790

БАЛАНС (стр. 490+590+690)

700

1152174

1227737

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства (001)

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

Материалы, принятые в переработку (003)

925

Товары, принятые на комиссию (004)

930

Оборудование, принятое для монтажа (005)

933

Бланки строгой отчетности (006)

937

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Copyright © 2013 - www.Finabalance.ru - Все права защищены